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    2022年郴州職業(yè)技術學院部門預算

    發(fā)布時間:2022-01-29 來源:計劃財務處

    目錄

    一、部門基本概況

    1.職能職責。

    我院主要承擔高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓,開展科研及校企合作。

    2.機構設置。

    我校是經(jīng)湖南省人民政府批準,由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學校(公益二類事業(yè)單位),學校黨政主要領導由省委統(tǒng)一管理,黨政副職領導由市委統(tǒng)一管理。內部機構設置情況是:黨政管理部門9個,分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處、招生就業(yè)指導處、計財處、科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處(科研處)、總務處;教學教輔機構14個,分別是財政經(jīng)濟學院、現(xiàn)代裝備制造學院、建筑工程學院、信息工程學院、商貿(mào)旅游學院、基礎課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學院(培訓中心)、實訓中心、信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合研究院(產(chǎn)教融合領導小組)、大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、校企合作中心;根據(jù)規(guī)定或章程設置的機構3個,分別是紀檢監(jiān)察室、工會、團委;根據(jù)上級和學校專項工作需要設置的工作機構為老齡辦、安穩(wěn)辦、建設辦、督察督導辦。

    學校是湖南省示范性(骨干)高職院校。

    二、部門預算單位構成

    我單位預算無二級機構,由學校計財處集中核算。

    三、2022年部門預算表

    1.收支總表

    2.收入總表

    3.支出總表

    4.支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    5.支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    6.財政撥款收支總表

    7.一般公共預算支出表

    8.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    9.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    10.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    11.一般公共預算基本支出表—人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    12.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

    13.一般公共預算基本支出表—公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

    14.一般公共預算一般性支出明細表

    15.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    16.政府性基金預算支出表

    17.政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

    18.政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

    19.國有資本經(jīng)營預算表

    20.財政專戶管理資金預算支出表

    21.項目支出績效目標表

    22.整體支出績效目標表

    23. 政府采購預算表

    24. 政府購買服務支出預算表

    四、2022年部門預算情況說明

    1.2022年部門收支總體情況

    (1)收入預算。2022年年初預算數(shù)11657.35萬元,其中,經(jīng)費撥款8092.85萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5.56萬元,財政專戶管理資金收入3558.94萬元。收入較去年增加551.59萬元,主要原因是較去年經(jīng)費撥款增加1777.03萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加5.56萬元、財政專戶管理資金增加38.94萬元、上級補助收入未納入年初預算減少1307萬元。

    (2)支出預算。2022年年初預算數(shù)11657.35萬元,其中,教育支出9655.38萬元,社會保障和就業(yè)支出1126.38萬元,衛(wèi)生健康支出362.82萬元,住房保障支出512.27萬元。支出較去年增加551.59萬元,主要原因是教育支出減少120.81萬元、社會保障和就業(yè)支出增加362.31萬元、衛(wèi)生健康支出增加128.55萬元、住房保障支出增加181.54萬元。

    2.2022年一般公共預算撥款收支情況

    一般公共預算撥款收入8098.41萬元,具體安排情況如下:

    (1)基本支出。2022年年初預算數(shù)為6824.85萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:

    ①工資福利支出6,182.76萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

    ②對個人和家庭補助支出86.84萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

    ③商品和服務支出555.25萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

    (2)項目支出。2022年年初預算數(shù)為1273.56萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

    ①重點項目安排情況

    a郴州職院二期工程支出400萬元,主要用于保障二期工程按計劃建設。

    b 創(chuàng)雙高校建設專項支出500萬元,主要用于學校教學設施設備添置、實訓室升級改造、教學資源庫建設等。

    c基礎設施提質改造支出100萬元,主要用于學生宿舍供水管網(wǎng)改造等。

    d高職國家獎助學金222萬元,主要用于符合條件的學生進行資助,建立完善的評審制度和程序。

    ②運行維護經(jīng)費、業(yè)務工作經(jīng)費、其他項目安排情況。

    a運行維護經(jīng)費:納入預算管理的非稅征收成本5.56萬元;大學生思想政治教育經(jīng)費40萬元,主要用于保障大學思想政治教育活動充分開展;高職教授補貼6萬元,主要用于保障正高級職稱教師基本補助。

    五、2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2022年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)16萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中:運行費8萬元),公務接待費8萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2020年“三公”經(jīng)費預算相比減少8.5萬元。

    六、2022年一般公共預算一般性支出經(jīng)費預算情況說明

    2022年一般公共預算安排一般性支出經(jīng)費預算數(shù)821.56萬元,其中:商品和服務支出421.56萬元,資本性支出400萬元。2022年一般性支出經(jīng)費預算與2021年相比增加478.56萬元,變動原因為我校2022年啟動二期工程建設,根據(jù)實際情況預算增加一般性支出。

    七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明

    郴州職業(yè)技術學院2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    2022年郴州職業(yè)技術學院部機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款555.25萬元,比2021年預算增加20.85萬元,增長3.9%。

    2.政府采購情況

    2022年政府采購預算(含政府購買服務)945萬元,其中:政府采購貨物預算845萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算0萬元。

    3.績效目標設置情況

    (1)部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額11657.35萬元,其中:基本支出9166.2萬元、項目支出2491.15萬元。

    (2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2022年部門專項(項目)支出績效目標金額2491.15萬元。

    (3)重點項目績效目標情況。2022年郴州職業(yè)技術學院重點項目:郴州職院二期工程400萬元,基礎設施提質改造100萬元,創(chuàng)雙高校專項500萬元。

    4.國有資產(chǎn)占用使用情況

    (1)車輛占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。

    (2)大型設備占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有單價50萬元以上的通用設備3臺(套),單價100萬元以上的專用設備無。

    (3)房屋占用使用情況。郴州職業(yè)技術學院部門共有業(yè)務用房132023.3平方米,其他用房1228.01平方米。

    (4)其他國定資產(chǎn)占用使用情況。辦公設備、圖書、檔案、家具、用具及文物等資產(chǎn)凈值2286.9萬元。

    九、名詞解釋

    1.機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經(jīng)費。一般公共預算“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。

    郴州市部門預算公開表(50).xlsx

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