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  5. 收支預(yù)決算表

    09/30

    2019年 15:46

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    湖南省郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

    一、 部門(mén)決算單位概況

    (一) 基本情況

    1.職能職責(zé)。

    我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會(huì)培訓(xùn),開(kāi)展科研及校企合作。

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    我校是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn),由郴州市人民政府舉辦、省市共管的全日制普通高等學(xué)校(公益二類事業(yè)單位),學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)由省委統(tǒng)一管理,黨政副職領(lǐng)導(dǎo)由市委統(tǒng)一管理。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是:黨政管理部門(mén)9個(gè),分別是辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、計(jì)財(cái)處、科技與產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)處(科研處)、總務(wù)處;教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)15個(gè),分別是財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、現(xiàn)代裝備制造學(xué)院、建筑工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、工商管理系、汽車工程系、旅游與公共服務(wù)管理系、基礎(chǔ)課部、思想政治理論課部、繼續(xù)教育學(xué)院(培訓(xùn)中心)、實(shí)訓(xùn)中心、信息中心、圖書(shū)館、產(chǎn)教融合研究院(產(chǎn)教融合領(lǐng)導(dǎo)小組)、校企合作中心;根據(jù)根據(jù)規(guī)定或章程設(shè)置的機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委;根據(jù)上級(jí)和學(xué)校專項(xiàng)工作需要設(shè)置的工作機(jī)構(gòu)15個(gè),其中大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦(學(xué)院)、老齡辦、安穩(wěn)辦、建設(shè)辦、督察督導(dǎo)辦等5個(gè)機(jī)構(gòu)為單獨(dú)辦公工作機(jī)構(gòu),其余工作機(jī)構(gòu)均與相關(guān)部門(mén)合署辦公。學(xué)校是湖南省示范性(骨干)高職院校。

    3. 人員情況

    郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初在編在職351人,7人退休,7人辭職,1人調(diào)出,1人調(diào)入,17人公開(kāi)招聘新進(jìn);年末在編在職354人。

    (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

    2018年我校各項(xiàng)工作取得了豐碩成果。一是改革創(chuàng)新初現(xiàn)成效!傲(xiàng)改革”全面鋪開(kāi),完成人事機(jī)構(gòu)的改革,對(duì)二級(jí)院系進(jìn)行優(yōu)化重組,促進(jìn)二級(jí)院系從教學(xué)主體向辦學(xué)主體的轉(zhuǎn)變,全面加強(qiáng)信息化、智慧化建設(shè),實(shí)行社會(huì)化服務(wù)管理,為師生提供了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)生活工作環(huán)境。二是教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。教師參加各類技能大賽、教學(xué)比武,共獲得國(guó)賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng),省賽一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng);學(xué)生參加各級(jí)各項(xiàng)技能比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,獲國(guó)賽一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng),省賽一等獎(jiǎng)4項(xiàng)、二等獎(jiǎng)9項(xiàng)、三等獎(jiǎng)22項(xiàng);畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)到89.25%以上,高于全省高校平均水平3個(gè)百分點(diǎn)。招生形勢(shì)持續(xù)看好,2018年三年制高職生錄取2168人,創(chuàng)建校以來(lái)新高,生源結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化。三是開(kāi)放辦學(xué)深入推進(jìn)。與多家企業(yè)簽訂了合作育人協(xié)議,開(kāi)設(shè)了“海洋模具工程師培養(yǎng)班”等多個(gè)訂單培養(yǎng)班,企業(yè)全過(guò)程參與人才培養(yǎng)。大力開(kāi)展致富帶頭人、建筑行業(yè)等各類社會(huì)培訓(xùn)6000余人次。成立了產(chǎn)教融合研究院,8個(gè)研發(fā)所正計(jì)劃全面參與企業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)教融合朝著縱向深入推進(jìn)。四是文明創(chuàng)建工作有序開(kāi)展,在83個(gè)市直一般責(zé)任單位綜合考評(píng)中排第11;平安校園和綜治維穩(wěn)工作扎實(shí)推進(jìn),在全市排57位。

    二、2018年度部門(mén)決算表

    (一)收入支出決算總表

    (二)收入決算表

    (三)支出決算表

    (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

    (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    (七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    (九) 政府采購(gòu)情況決算表

    三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

    (一)介紹部門(mén)決算的基本情況。

    1、2018年度收支決算情況。

    2018年度本年收入11991.11 萬(wàn)元,較2017年增加1457.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.84 %其中:財(cái)政撥款收入 8916.57萬(wàn)元,較2017年增加1283.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.81%;上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元;事業(yè)收入3074.54萬(wàn)元,較2017年增加174.54萬(wàn)元 ,增長(zhǎng)6.02 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元;其他收入 0萬(wàn)元。

    2018年度支出合計(jì)9586.44萬(wàn)元,其中:基本支出7526.85 萬(wàn)元,占比78.52%;項(xiàng)目支出 2059.89萬(wàn)元,占比21.49%;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。

    2、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為 6085.84萬(wàn)元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出決算為8916.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.52 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)國(guó)家規(guī)定調(diào)增工資和各種撥款如生均經(jīng)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)的增長(zhǎng)以及專業(yè)群建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

    基本支出:2018年度財(cái)政撥款基本支出7526.86萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)6684.19萬(wàn)元,主要包括:(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等);公用經(jīng)費(fèi) 842.27萬(wàn)元,主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等)。

    項(xiàng)目支出:

    2018年安排的項(xiàng)目支出情況說(shuō)明如下:

    (1)2017年結(jié)余化債資金(郴財(cái)教指【2017】1號(hào))164.70萬(wàn)用于償還新校區(qū)建設(shè)所欠工程款。

    (2)2017年結(jié)余卓越校建設(shè)專項(xiàng)資金(郴財(cái)教指【2017】1號(hào))223.99萬(wàn)主要用于學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)購(gòu)建和實(shí)訓(xùn)中心專用設(shè)備購(gòu)置。

    (3)省廳提前下達(dá)2018年高職院校生均撥款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金預(yù)撥602萬(wàn)主要用于各種大型修繕、學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)、學(xué)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)建設(shè)以及學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

    (4)省廳下達(dá)2017年生均撥款結(jié)余資金399萬(wàn)主要用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)看臺(tái)、食堂后山擋土墻建設(shè)、各種教學(xué)設(shè)備的配置以及彌補(bǔ)學(xué)院日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

    (5)2018年流動(dòng)編制經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)全部用于學(xué)院“三同”人員及外聘外請(qǐng)工資發(fā)放。

    (6)高職學(xué)生思想政治專項(xiàng)54萬(wàn)本年開(kāi)支12萬(wàn)全部用于學(xué)生思政專項(xiàng)開(kāi)支。

    (7)市財(cái)政、市教育局下達(dá)2018年高校國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金中央、省市級(jí)資金166萬(wàn)全部下發(fā)完畢。

    (8)用于改善職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施專項(xiàng)資金1730萬(wàn)(專業(yè)群項(xiàng)目230萬(wàn),信息化建設(shè)1000萬(wàn),學(xué)生宿舍、圖書(shū)館消防設(shè)施500萬(wàn))由于政府采購(gòu)、基本建設(shè)和專業(yè)建設(shè)等未完成,尚未最后結(jié)算,本年 開(kāi)支84.6萬(wàn),其余結(jié)轉(zhuǎn)到2019年繼續(xù)使用。

    (9)用于學(xué)院學(xué)生食堂回購(gòu)的270萬(wàn)由于學(xué)院與原投資商談判破裂,回購(gòu)無(wú)望。學(xué)院已向市教育局專題匯報(bào),申請(qǐng)將食堂回購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為“東大門(mén)右側(cè)學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬(wàn)元,支出決算為 37.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的 35.6 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為19.29 萬(wàn)元(因公出國(guó)組團(tuán)2次,因公出國(guó)3人次),完成預(yù)算的192.9%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.54萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置0  臺(tái),保有量3 臺(tái)),完成預(yù)算的 30.32%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.48萬(wàn)元(公務(wù)接待82 批,共計(jì)87人,完成預(yù)算的13.44%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017 年增加17.86 萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.17 %,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.78 萬(wàn)元,降低14.39 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.69 %。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)19.29萬(wàn)元。

    4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。

    5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。2018年度,采購(gòu)支出總額 1180.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物類支出501.1萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出679.46萬(wàn)元。   

    6、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月,單位共有房屋219698.58 平方米,價(jià)值19389.75 萬(wàn)元,車輛3 臺(tái),其中一般公務(wù)用車2 臺(tái)、其他用車 1臺(tái),另外,單價(jià)在50萬(wàn)以上的通用設(shè)備 3臺(tái)(套),單價(jià)在100萬(wàn)以上的專用設(shè)備 0臺(tái)(套),其他固定資產(chǎn)   萬(wàn)元。

    (二)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    我單位對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),共涉及項(xiàng)目4個(gè),資金2000萬(wàn)元。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專項(xiàng)資金等管理制度,做到了費(fèi)用支出制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,無(wú)虛列、擠占、挪用情況,無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。工程費(fèi)用由專人負(fù)責(zé)管理,物質(zhì)采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)等規(guī)定執(zhí)行。保證該項(xiàng)專項(xiàng)資金?顚S,最大限度發(fā)揮資金效益。

    2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    2018年專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,由于項(xiàng)目尚未完工結(jié)算,指標(biāo)評(píng)分不高,總分71分。

    項(xiàng)目立項(xiàng)(10分):項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

    資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

    業(yè)務(wù)管理(8分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

    財(cái)務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

    項(xiàng)目產(chǎn)出(15分):項(xiàng)目完成率46.4%、完成及時(shí)率4.23%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率96%、成本節(jié)約率76%。

    項(xiàng)目效益(10分):項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益都較好,社會(huì)公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。

    3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

    做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

    (三)名詞解釋。

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金、

    基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。  

    項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

    “三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    四、附件:2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表

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